73 Resultado da Solicitação 08.647.266/0001 32 - em: 29/05/2025
Página 5 de 8
DIÁRIO OFICIAL Nº 33596 15 Quinta-feira, 12 DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL OPHIR LOYOLA BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP: R$ 448,98 GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIM. PARA PAPELARIA LTDA: R$ 7.098,00 Valor Total da Licitação: R$ 7.546,98 Belém, 10 de abril de 2018 Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES Protocolo: 300460 . PORTARIA . PORTARIA N° 262/2018 – GAB/DG/HOL. O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto publicad
106 DIÁRIO OFICIAL Nº 33769 Sexta-feira, 28 DE DEZEMBRO DE 2018 parecer favorável da área técnica correspondente da SESPA. - Considerando a manifestação favorável da Coordenação Estadual da Estratégia Saúde da Família/Agentes Comunitários de Saúde/DPAIS/SESPA aos pleitos dos municípios de Jacareacanga, Novo Repartimento, Novo Progresso e Salinopolis. - Considerando a Resolução CIR Lago Tucurui Nº 08, de 08 de julho de 2018 que aprova o credenciamento de 56(cinquenta e
DIÁRIO OFICIAL Nº 33653 25 Terça-feira, 10 DE JULHO DE 2018 VI - Verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as formalidades legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados, convenentes ou partícipes; VII - Verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido
DIÁRIO OFICIAL Nº 33622 21 Terça-feira, 22 DE MAIO DE 2018 PNEUS PARA ATENDER A FROTA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO HEMOPA, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento. DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia a publicação no Diário Oficial do Estado. DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato corr
48 DIÁRIO OFICIAL Nº 33600 atuar como Fiscal do Contrato Administrativo nº 031/2018HEMOPA, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20 LITROS PARA ABASTECIMENTO DO HEMONÚCLEO DE CAPANEMA. Art. 2º - Compete ao Fiscal do Contrato exercer o acompanhamento e a f scalização da execução contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor as soluções e
Recife, 22 de maio de 2018 IPEM/PE PORTARIA Nº 24/2018/IPEM/PE/PR O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – IPEM/PE, no uso de suas atribuições RESOLVE: 1) AUTORIZAR para conduzir, esporadicamente, viatura oficial deste IPEM/PE, o colaborador Carlos André da Silva Costa, matr. nº 10764, portador da CNH n.° 00453177240, categoria “AB”; 2) Esta portaria tem efeito a partir de sua publicação. Recife, 18 de maio de 2018. Adriano Nemesio Martins-Dire
Recife, 24 de outubro de 2019 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - CISAM/UPE AVISO DE ADJUDICAÇÃO Nº PE INTEGRADO 0151.2019.CPL.CISAM.PE.0093.CISAM ADJUDICO, nos termos da Lei nº 10.520/2002 o objeto do processo licitatório em epígrafe em favor da licitante: Air Liquide Brasil Ltda CNPJ 00.331.788/0024-05, item 1 valor total 25.046,00 (vinte e cinco mil, quarenta e seis reais), por um período de 12 meses. Recife, 23 de outubro de 2019. Lusinete Rocha de Holanda – Pregoeira do
Recife, 18 de maio de 2018 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE O Reitor da Universidade de Pernambuco – UPE assinou a seguinte Portaria: PORTARIA Nº 0634/2018, de 16.05.2018, I - Designar como ordenadores de despesas da Escola Superior de Educação Física-ESEF, os servidores MARCÍLIO BARBOSA MENDONÇA DE SOUZA JÚNIOR, mat. nº 6913-2, Professor Universitário/Associado M04 CIII FS-D, RG nº 3213537 SDS-PE, C.P.F. nº 685.449.364-15, KARLA CHAGAS TONIOLO, mat. nº 5549-2, Professor Universi
Recife, 21 de abril de 2018 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO T.DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS/ CONVÊNIO 029/2013 SEPLAG/PE SABER VIVER OBJETO: Ressarcimento ao erário, apurado na TCesp 002/17 VALOR: R$ 189.993,62 ASSINATURA: 16/04//2018 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo SECRETARIA DE TRANSPORTES EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2º T.A. ao CT nº 001/2016–SETRA/ANTÁRTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME. Objeto: Prorrogação. Período: de 31/03/2018 a 30/
18 - Ano XCVI • NÀ 123 BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO E ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO LTDA – EPP. Foram Desclassificadas por não atenderem ao item 15.5 (a) e (b) (ii) das IAC. Homologo nos termos do Relatório da Comissão Especial de Licitação de Projetos Especiais – CEL2, o Proc. Adm. nº 007886/2019. COMPARAÇÃO DE PREÇOS - CP nº 001/2019 DNN/CEL2/ COMPESA/BID Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS UNIDADES INTEGRADAS DE GESTÃO AMBIENTAL - UIGAS E DE