28 Resultado da Solicitação 26.129.177/0001-86 - em: 20/05/2025
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PÁGINA 34 Diário Oficial do Distrito Federal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00063 Processo: 00060-00577532/2022-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. CNPJ Nº 47.078.704/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, conforme Ata de registro de preço Nº 000241/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006455 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5
PÁGINA 58 Diário Oficial do Distrito Federal e Autorização de Fornecimento de Material nº AFM004863. VALOR: R$ 21.936,50, PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 20/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00651 Processo: 00060-00572588/2022-07. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRATI DONADUZZI CIA LTDA. CNPJ Nº 73.856.593/0001-66. OBJETO: AQUISI�
88 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.253 61. ONDE SE LÊ: Valor Global: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). LEIA-SE: Valor Global: R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais). Normando Menezes de Souza - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. Fica retificada o extrato de contrato N° 165/2020 publicado DOE/ PA Nº 34.237 de Sexta-feira, 29 de maio de 2020, pág. Nº 61. ONDE SE LÊ: Inexigibilidade n° 012/2020. LEIA-SE: Inexigibilidade n° 014/2020 E ONDE SE LÊ: Valor Global: R$ 140.000,00 (
Segunda-feira, 13 DE DEZEMBRO DE 2021 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2021NE00134 Valor: R$ 30.402,20 Data: 10/12/2021 Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS para atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades do PRONTO SOCORRO, POSTO DE ENFERMAGEM (Internação) e BLOCO CIRURGICO do Hospital Regional de Salinópolis. Processo nº 2021/560945 Origem: PE nº 007/2021/HRS Orçamento: 10302150782880000; Fonte de Recurso: 0132; Elemento de Despesa: 339030; Con
50 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.791 tando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei.. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se Salinópolis, 09 de dezembro de 2021. LUANA KELLY NORONHA LOIOLA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS/SESPA Protocolo: 740469 CONTRATO . EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2021/HRS O presente contrato decorre do processo licitatório de Cotação Eletrônica nº 014/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/1049119, e possui por objeto: SERVIÇO DE CONTRO
82 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. O presente Chamamento público tem por objeto o Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços médicos e clínicos de atendimento ambulatorial, atendimento de urgência e emergência no regime de plantão, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Ipixuna do Pará -
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.261 59 Terça-feira, 23 DE JUNHO DE 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI . PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202205002-SEMINF. PROCESSO Nº 066/2020-PMJ - CPL. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Juruti, com Recurso do Convênio Funasa nº 011557/2017, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. D
62 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.237 PARALISAÇÃO: 03/04/2020 SALDO DE DIAS PARA EXECUTAR: 03/04/2020 até 06/09/2020 - 157 (cento e cinquenta e sete) dias. ORDEM DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS: 26/05/2020 NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 26/05/2020 até 29/10/2020 - 157 (cento e cinquenta e sete) dias. EMPRESA: DAT ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ: 28.165.276/0001-49 Marabá/PA Secretaria de Viação e Obras Públicas FÁBIO CARDOSO MOREIRA Secretário Protocolo: 549531 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SERVIÇ
PÁGINA 55 Diário Oficial do Distrito Federal análise dos indicares contábeis, das notas fiscais apresentadas pelo IGESDF, sendo classificadas as despesas em quatro categorias de despesas, quais sejam, Despesas com Pessoal; Despesas com Serviços Terceirizados; Despesas com Consumo e Despesas Gerais. Esse estudo permitiu visualizar que os valores repassados pela SES-DF foram destinados ao pagamento proporcional previsto de despesas de pessoal e custeio do IGESDF. Foi observado que há parci
PÁGINA 56 Diário Oficial do Distrito Federal LAMINA P/BISTURI N. 12 1, conforme Ata de registro de preço Nº 000427/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006030 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005191. VALOR: 1.914,00 (um mil novecentos e quatorze reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00120 Processo: 00060-00542231/2022-96. Partes