47 Resultado da Solicitação 74.913.278/0001-96 - em: 30/05/2025
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diário oficial Nº 34.897 47 Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA OS CAPS, URES, UAT, URPS PSICOSSOCIAL, ABRIGO JOÃO PAULO II E UBS PEDREIRA DE ABRANGÊNCIA DO 1°CRS/SESPA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. Empresas vencedoras: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CNPJ: 01.399.246/0001-40 Total do Fornecedor: R$ 42.998,28 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE
60 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.846 Total do Fornecedor: Sexta-feira, 28 DE JANEIRO DE 2022 R$ 713.533,46 (SETECENTOS E TREZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) AHCOR COMERCIO E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 37.556.213/0001-04 Total do Fornecedor: R$ 153.599,30 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CNPJ: 05.003.408/0001-30 Total do Fornecedor: R$ 152.558,16 (CENTO E CINQUENTA E
26 DIÁRIO OFICIAL Nº 33859 Objeto: Aquisição de material de expediente. Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI-EPP CNPJ: 12.665.218/0001-44 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 426444 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE00719 Valor: R$ 1.410,00 Data de emissão: 15/04/2019 Processo nº 2018/64725 Origem: Pregão Eletrônico nº 037/2018 Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospital
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 33889 a contar de 01 de janeiro de 2019 até o término de sua vigência em 29 de julho de 2019, sendo ACRESCIDO ao contrato o valor mensal de R$ 14.591,27 (quatorze mil quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos). Contratado: BRASIL SERVIÇOS GERAIS EIRELI JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA Diretor Geral Protocolo: 440674 Quarta-feira, 05 DE JUNHO DE 2019 FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ . . . . . TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADMISSÃO DE SERV
46 diário oficial Nº 34.897 Sexta-feira, 18 DE MARÇO DE 2022 CNPJ: 07.752.236/0001-23 Total do Fornecedor: LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO DO PARÁ . PORTARIA Nº 038 DE 14 DE MARÇO DE 2022 O Diretor/Ordenador de Despesas do Laboratório Central do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº 768/2019-CCG de 18/01/2019, publicada no D.O. E nº 33.785 de 21/01/2019. Considerando o Decreto n° 2.168/2010 de 10 de março de 2010 e o A
32 diário oficial Nº 34.860 Elemento de Despesa: 339030 Dotação : 908288 Origem do Recurso: Federal PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.409.175/0001-73 ENDEREÇO: Rua das Perolas, 128 Centro Diadema-SP Ordenador: MARCO ANTONIO RODRIGUES NORMANDO DIRETOR DO 1º CRS/SESPA CONTRATO Contrato n°: 15 Exercício: 2022 Classificação do Objeto: Outros Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA OS CAPS, U
26 diário oficial Nº 35.174 APOSTILAMENTO Número: 1 Data de Assinatura: 01/11/2022 OBJETO: O presente Termo de Apostilamento é referente a Inclusão das fontes de recurso 0149009936, 0349008569, 0349008725, 0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009607, 0349009750 e seus respectivos superavits PAE Nº 2022/1121284 - Proc. Original: 2022/238551 CONTRATO nº253/2022 - PE SRP 029/2022 CONTRATADA: PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
30 DIÁRIO OFICIAL Nº 34081 CONTRATO: 357/2019 Exercício: 2019 Objeto: Compra de Material Técnico Hospitalar (Diversos). Valor: R$ 9.650,00 Data de Assinatura: 26/12/2019 Vigência: 26/12/2019 a 26/12/2020 Pregão Eletrônico SRP n.º 45/2019/FSCMP Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0669, 0269006842, 0269006962, 0669003264, 0669006841, 0669006842, 0149001885, 0349001885, 0149006653 e 0349006653; Elemento de Despe
DIÁRIO OFICIAL Nº 35.108 37 Quinta-feira, 08 DE SETEMBRO DE 2022 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022 Processo nº. 2022/248821 FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA Valor Total: R$ 765,00 Data de Assinatura: 29/08/2022 VIGÊNCIA: 29/08/2022 a 28/08/2023 OBJETO: Fornecimento de Medicamentos sujeito à Controle Especial, conforme abaixo: ITEM ESPECIFICAÇÃO MODELO UND QTD VALOR UNITARIO 01 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG DEPAKENE CP 900 R
DIÁRIO OFICIAL Nº 33631 77 Quarta-feira, 06 DE JUNHO DE 2018 Santos Comercio e Importação Eireli - Epp - CNPJ/MF sob o Nº 12.283.935/0001-01 no valor global de R$ 6.993,00 (Seis mil, novecentos e noventa e três reais). Período de Vigência: o presente termo terá sua duração até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: oriundos do Erário Municipal /Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00, material de consumo. José Nilton de Medeiros. EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS. REGISTRO DE PREÇOS